Ændringsforslag til
budgetforslag 2010-2013:
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale
Venstre |
|
|
|
|
|
|
Udgangspkt. for ændringsforslag: KMB's 1.
behandling d. 17.09.09 (inkl. tildelt skattestigning på 0,5
pct.) |
|
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
-2086,800 |
-2128,400 |
-2148,600 |
-2245,400 |
|
Serviceudgifter |
1592,700 |
1604,400 |
1605,400 |
1608,200 |
|
Overførselsudgifter |
422,700 |
417,500 |
417,600 |
417,500 |
|
Renter |
11,500 |
12,600 |
12,700 |
12,800 |
|
Løn- og prisreserve |
|
59,400 |
120,900 |
184,400 |
|
Driftsresultat |
-59,900 |
-34,500 |
8,000 |
-22,500 |
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudgifter |
70,000 |
46,200 |
42,200 |
42,200 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat af det skattefinansierede område |
10,100 |
11,700 |
50,200 |
19,700 |
|
|
|
|
|
|
|
Forsyning drift og anlæg i alt |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Afdrag på lån (incl. byggekredit) |
11,600 |
13,300 |
14,600 |
15,800 |
|
Ny låneoptagelse |
-38,000 |
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
|
Finansforskydninger m.m. |
-0,400 |
-0,400 |
-0,400 |
-0,400 |
|
|
|
|
|
|
|
Ændring i likvide midler |
-16,700 |
14,600 |
54,400 |
25,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ændringer til skatteindtægter |
|
|
|
|
|
Beløb i mio. kr. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Bemærkninger |
Den tildelte skatte stigning på 22,7 mio. tages på grundskylden
som hæves til 33,87 o/oo, er indregnet med 22,7 mio. |
|
|
|
|
|
Personskatten hæves med 0,5% |
-22,300 |
-22,300 |
-22,300 |
-22,300 |
|
|
|
|
|
|
|
Finansieringsændringer i alt |
-22,300 |
-22,300 |
-22,300 |
-22,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ændringer til driftsbudgettet: |
|
|
|
|
|
Beløb i mio. kr. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Bemærkninger |
|
|
|
|
|
|
Udvidelsesblokke |
|
|
|
|
|
Pulje til kuturelle aktivitetter |
0,800 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
SFO minimumsnormering |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
1,400 |
Nødvendigt for at dække åbningstid samt sikre et vist pædagogisk
niveau. |
Kompetence sundhedspleje |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
Efteruddannelse der kvalificerer til særligt fokus på sårbare
børn. |
Tilbud til drop-out elever i ungdomsskoleregi |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Dagtilbud med skole og klub til målgruppen 6. klasse til 18 år. |
Klubtilbud pulje |
0,113 |
0,113 |
0,113 |
0,113 |
|
Opnormering familiekonsulent |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
Meget tidlig indsats over for udsatte gravide og
småbørnsforældre |
Tilbageførelse af besparelser på specialundervisningsområet
(udviklingsplan ) |
4,326 |
4,326 |
4,326 |
4,326 |
|
Tilbageførelse af rammebesparelse på skoler (udviklingsplanen) |
4,489 |
4,590 |
4,589 |
4,589 |
|
Opstart af 10. klasses center |
0,625 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
Implementering af sundhedsaftaler - demsområdet |
0,125 |
0,495 |
0,495 |
0,495 |
|
Ældreområdet primært demensområdet |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
Mere tid til aftenvagt i ældreplejen |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
Klim Plejecenter |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
Nødvendigt for at plejecentret kan drives som selvstændigt. |
§ 95 & § 96 -revisitation af alle sager, tilbageførelse af
besparelse |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
Besparelsen er fiktiv og tvivlsom |
§ 85 - revisitation af alle sager, tilbageførelse af besparelse |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Besparelsen er fiktiv og tvivlsom |
Reduktion i beløb til Regionen |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
Ændret buskørsel til Gjøl |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
|
Nedsat takst på kørsel (flexture) |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
|
Trafiksikkerhedsarbejdet |
0,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reduktionsblokke |
|
|
|
|
|
Konsulentudgifter reduceres ved brug af interne konsulenter |
-0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Energibesparelser jf. notat 20 |
-0,500 |
-1,000 |
-1,500 |
-1,500 |
|
Pulje til sundhedshus reduceres 2010 jf. notat 3 |
-1,000 |
|
|
|
|
Konto til maskinindkøb reduceres 2010 jf. notat 3 |
-0,750 |
|
|
|
|
IT-anskaffelser reduceres 2010 jf. notat 3 |
-0,500 |
|
|
|
|
Reduktion i udg. til interne skoler jf. notat 7 |
-0,250 |
-0,500 |
-0,500 |
-0,500 |
|
Reduktion i kursusbudgetter jf. notat 2 |
-0,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilskud til pasning af egne børn |
-0,164 |
-0,164 |
-0,164 |
-0,164 |
|
Tilskund til privat pasning |
-0,600 |
-0,600 |
-0,600 |
-0,600 |
|
Graduering af tilskud |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
|
Kørsel til anden skole |
-0,115 |
-0,115 |
-0,115 |
-0,115 |
|
Befordring til friskole |
-0,075 |
-0,075 |
-0,075 |
-0,075 |
|
Ændringer til driftsbudgettet i alt |
17,786 |
21,432 |
20,931 |
20,931 |
|
|
|
|
|
|
|
Ændringer til anlægsbudget |
|
|
|
|
|
Beløb i mio. kr. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Bemærkninger |
Tilbageførelse af anlægsbudget |
-70,000 |
|
|
|
|
Renovering af skoler og institutioner samt
energibesparende foranstaltninger |
56,000 |
|
|
|
|
Astfaltarbejde |
7,000 |
|
|
|
|
Cyklestier |
4,000 |
|
|
|
|
Energimærkning af kommunale ejendomme |
2,000 |
|
|
|
|
Overflytning af renovering af fortov til
anlæg |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ændringer på anlæg i alt |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ændringer til låneoptag og afdrag |
|
|
|
|
|
Beløb i mio. kr. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Bemærkninger |
Ekstra lån til energisparende foranstaltninger |
-5,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansieringsændringer i alt |
-5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ændringer i alt |
-9,514 |
-0,868 |
-1,369 |
-1,369 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultatopgørelse med indarbejdede
ændringsforslag |
|
|
|
|
|
Beløb i mio. kr. |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
-2086,800 |
-2128,400 |
-2148,600 |
-2245,400 |
|
Ændringer til indtægter |
-22,300 |
-22,300 |
-22,300 |
-22,300 |
|
|
|
|
|
|
|
Serviceudgifter |
1592,700 |
1604,400 |
1605,400 |
1608,200 |
|
Ændringer til driftsudgifter |
17,786 |
21,432 |
20,931 |
20,931 |
|
|
|
|
|
|
|
Overførselsudgifter |
422,700 |
417,500 |
417,600 |
417,500 |
|
Renter |
11,500 |
12,600 |
12,700 |
12,800 |
|
Løn- og prisreserve |
|
59,400 |
120,900 |
184,400 |
|
Driftsresultat |
-64,414 |
-35,368 |
6,631 |
-23,869 |
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudgifter |
70,000 |
46,200 |
42,200 |
42,200 |
|
Ændringer til anlæg |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat af det skattefinansierede område |
5,586 |
10,832 |
48,831 |
18,331 |
|
|
|
|
|
|
|
Forsyning drift og anlæg i alt |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Afdrag på lån (incl. byggekredit) |
11,600 |
13,300 |
14,600 |
15,800 |
|
Ny låneoptagelse |
-38,000 |
-10,000 |
-10,000 |
-10,000 |
|
Ændringer i afdrag og låneoptag |
-5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Finansforskydninger m.m. |
-0,400 |
-0,400 |
-0,400 |
-0,400 |
|
|
|
|
|
|
|
Ændring i likvide midler |
-26,214 |
13,732 |
53,031 |
23,731 |
|
Øvrig budgetbemærkninger: |
|
|
|
|
|
Der skal snarest tages initiativ til
etablering af et alternativt tilbud til anbringelse og
behandling af omsorgssvigtede børn. Tilbuddet skal være i
kommunalt regi. |
|
|
|
|
|
Der skal sikres frivilliggrupperne gode og
centralt beliggende lokaler. |
|
|
|
|
|
|