Et solidt og holdbart budget med visioner.
I SF’s og Det Radikale Venstres ændringsforslag til budget 2010 har det været afgørende at der dels skulle laves et budget der stemte overens med virkeligheden og derfor kunne holde, og dels at der kan indledes en nødvendig genopretning af de vigtige områder som er blevet kraftigt beskåret i de seneste år. Udtaler Erik Ingerslev (SF) og Gunhild Bach Nielsen (RV)

Øget skatteindtægter.
SF og Det Radikale Venstre har taget udgangspunkt i ønsket om en samlet skattestigning på ca. 1 %. Det var det som en enig kommunalbestyrelse mente var nødvendigt for at få den samlede økonomi til at hænge sammen.

I SF’s og Det Radikale Venstres forslag er vægtningen mellem personskat og ejendomsskat følgende:

Vi vil foreslå en stigning på personskatten på 0,5 %, svarende til 22,3 mill, og en stigning af grundskylden på 5,07 o/oo svarende til 22,7 mill. Den samlede merindtægt vil dermed blive på 45 mill.

Kultur
Det er væsentligt at vi kan tilgodese, de gode, fremsynede initiativer som gøres rundt i kommen.

Derfor er der afsat 0,8 mill i 2010 og 1 mill i overslagsårene.

Forebyggelse
Vi kan ikke leve med den fortsatte voldsomme stigning på anbringelses og støtte-området til udsatte børn og unge.

Derfor vil vi afsætte penge til at uddanne sundhedsplejerskerne, så de kvalificeres til at have særligt fokus på at hjælpe disse børn.

Ligeledes ønsker vi at opnormere med en familiekonsulent, der kan støtte mødre allerede i graviditeten og selvfølgelig i den første svære tid.

Vi afsætter 1 mill til et skoletilbud til de store børn som i dag ikke får noget ud af det ordinære tilbud, primært fordi de slet ikke kommer i skolen. Her tænkes på et skole og klubtilbud i ungdomsskoleregi. Her er gjort gode erfaringer, og en stor del af de unge kan hjælpes videre i et fornuftigt forløb.

Endelig er der afsat et beløb til yderligere klubtilbud, hvor der er behov for det.

Styrkelse af folkeskolen

De store besparelser, som flertallet foretog på skoleområdet i maj måned stemte SF og Det Radikale Venstre imod. Det var næsten 9 mill som blev sparet dels på normalundervisning og dels på specialundervisning.

Besparelsen føres her tilbage, således at der eksempelvis stadig kan gives støttetimer til elever med vidtgående problemer og således at kvaliteten i specialundervisningen ikke forringes. Der føres i alt 8,8 mill tilbage til skolerne.

Desuden afsættes 1,4 mill kr. til SFOérne, således at der kan være bemanding i hele åbningstiden, samtidig med at der kan opretholdes et rimeligt pædagogisk niveau.

Endelig afsættes et beløb til opstart af et 10. klassecenter i 2010.

Genopretning på ældreområdet
I de seneste år er der sket kraftige urealistiske besparelser på ældreområdet. Vi fører 3,1 mill tilbage til området. Først og fremmest for at få aftenarbejdet i hjemmeplejen til at hænge sammen. Men dernæst også for at give et bedre tilbud til de stadig flere medborgere, der bliver demente.

Desuden vil vi sikre Klim plejecenters fortsat eksistens som selvstændigt plejecenter – også efter at boligerne er blevet skilt fra.

Bedre infrastruktur og trafiksikkerhed.
Der indsættes busruter på 600 også på skolefridage.

Flexturprisen nedsættes, så det bliver mere attraktivt at benytte den kørselsform.

Og endelig trækkes besparelsen på trafiksikkerhedsarbejdet tilbage.

Tvivlsomme besparelser trækkes ud af budgettet
I budgetoplægget opereres der med en besparelse på 3,5 mill som fremkommer ved, at alle bevillinger af hjælpemidler og personlig støtte gennemgås med henblik på at finde besparelser.

Det finder vi ikke fagligt korrekt og fører den besparelse tilbage.

Samlet set vil SF’s og Det Radikale Venstres ændringsforslag til budgettet for 2010 vise en bedre udvikling af kommunen, samtidig har vi også fundet det nødvendig med en styrkelse af den meget slunkne kasse med 26,2 mill. Udtaler Erik Ingerslev (SF) og Gunhild Bach Nielsen (RV).

Uddybende kommentarer kan indhentes hos Erik Ingerslev (SF) tlf. 20484170 eller hos Gunhild Bach Nielsen (RV) tlf. 61748179.

 
Ændringsforslag til budgetforslag 2010-2013:  Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre
           
Udgangspkt. for ændringsforslag: KMB's 1. behandling d. 17.09.09 (inkl. tildelt skattestigning på 0,5 pct.)





2010 2011 2012 2013






Indtægter -2086,800 -2128,400 -2148,600 -2245,400
Serviceudgifter 1592,700 1604,400 1605,400 1608,200
Overførselsudgifter 422,700 417,500 417,600 417,500
Renter 11,500 12,600 12,700 12,800
Løn- og prisreserve
59,400 120,900 184,400
Driftsresultat -59,900 -34,500 8,000 -22,500






Anlægsudgifter 70,000 46,200 42,200 42,200






Resultat af det skattefinansierede område 10,100 11,700 50,200 19,700






Forsyning drift og anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 0,000






Afdrag på lån (incl. byggekredit) 11,600 13,300 14,600 15,800
Ny låneoptagelse -38,000 -10,000 -10,000 -10,000
Finansforskydninger m.m. -0,400 -0,400 -0,400 -0,400






Ændring i likvide midler -16,700 14,600 54,400 25,100












Ændringer til skatteindtægter




Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger
Den tildelte skatte stigning på 22,7 mio. tages på grundskylden som hæves til 33,87 o/oo, er indregnet med 22,7 mio.




Personskatten hæves med 0,5% -22,300 -22,300 -22,300 -22,300






Finansieringsændringer i alt -22,300 -22,300 -22,300 -22,300












Ændringer til driftsbudgettet:




Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger






Udvidelsesblokke




Pulje til kuturelle aktivitetter 0,800 1,000 1,000 1,000
SFO minimumsnormering 1,400 1,400 1,400 1,400 Nødvendigt for at dække åbningstid samt sikre et vist pædagogisk niveau.
Kompetence sundhedspleje 0,312 0,312 0,312 0,312 Efteruddannelse der kvalificerer til særligt fokus på sårbare børn.
Tilbud til drop-out elever i ungdomsskoleregi 1,000 1,000 1,000 1,000 Dagtilbud med skole og klub til målgruppen 6. klasse til 18 år.
Klubtilbud pulje 0,113 0,113 0,113 0,113
Opnormering familiekonsulent 0,400 0,400 0,400 0,400 Meget tidlig indsats over for udsatte gravide og småbørnsforældre
Tilbageførelse af besparelser på specialundervisningsområet (udviklingsplan ) 4,326 4,326 4,326 4,326
Tilbageførelse af rammebesparelse på skoler (udviklingsplanen) 4,489 4,590 4,589 4,589
Opstart af 10. klasses center 0,625 1,500 1,500 1,500
Implementering af sundhedsaftaler - demsområdet 0,125 0,495 0,495 0,495
Ældreområdet primært demensområdet 1,000 1,000 1,000 1,000
Mere tid til aftenvagt i ældreplejen 2,000 2,000 2,000 2,000
Klim Plejecenter 0,600 0,600 0,600 0,600 Nødvendigt for at plejecentret kan drives som selvstændigt.
§ 95 & § 96 -revisitation af alle sager, tilbageførelse af besparelse 2,000 2,000 2,000 2,000 Besparelsen er fiktiv og tvivlsom
§ 85 - revisitation af alle sager, tilbageførelse af besparelse 1,500 1,500 1,500 1,500 Besparelsen er fiktiv og tvivlsom
Reduktion i beløb til Regionen 1,000 1,000 1,000 1,000
Ændret buskørsel til Gjøl 0,050 0,050 0,050 0,050
Nedsat takst på kørsel (flexture) 0,700 0,700 0,700 0,700
Trafiksikkerhedsarbejdet 0,400









Reduktionsblokke




Konsulentudgifter reduceres ved brug af interne konsulenter -0,500 0,000 0,000 0,000
Energibesparelser jf. notat 20 -0,500 -1,000 -1,500 -1,500
Pulje til sundhedshus reduceres 2010 jf. notat 3 -1,000



Konto til maskinindkøb reduceres 2010 jf. notat 3 -0,750



IT-anskaffelser reduceres 2010 jf. notat 3 -0,500



Reduktion i udg. til interne skoler jf. notat 7 -0,250 -0,500 -0,500 -0,500
Reduktion i kursusbudgetter jf. notat 2 -0,500









Tilskud til pasning af egne børn -0,164 -0,164 -0,164 -0,164
Tilskund til privat pasning -0,600 -0,600 -0,600 -0,600
Graduering af tilskud -0,100 -0,100 -0,100 -0,100
Kørsel til anden skole -0,115 -0,115 -0,115 -0,115
Befordring til friskole -0,075 -0,075 -0,075 -0,075
Ændringer til driftsbudgettet i alt 17,786 21,432 20,931 20,931






Ændringer til anlægsbudget




Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger
Tilbageførelse af anlægsbudget -70,000



Renovering af skoler og institutioner samt energibesparende foranstaltninger 56,000



Astfaltarbejde 7,000



Cyklestier 4,000



Energimærkning af kommunale ejendomme 2,000



Overflytning af renovering af fortov til anlæg 1,000









Ændringer på anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 0,000






Ændringer til låneoptag og afdrag




Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Bemærkninger
Ekstra lån til energisparende foranstaltninger -5,000









Finansieringsændringer i alt -5,000 0,000 0,000 0,000






Ændringer i alt -9,514 -0,868 -1,369 -1,369






Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag




Beløb i mio. kr. 2010 2011 2012 2013






Indtægter -2086,800 -2128,400 -2148,600 -2245,400
Ændringer til indtægter -22,300 -22,300 -22,300 -22,300






Serviceudgifter 1592,700 1604,400 1605,400 1608,200
Ændringer til driftsudgifter 17,786 21,432 20,931 20,931






Overførselsudgifter 422,700 417,500 417,600 417,500
Renter 11,500 12,600 12,700 12,800
Løn- og prisreserve
59,400 120,900 184,400
Driftsresultat -64,414 -35,368 6,631 -23,869






Anlægsudgifter 70,000 46,200 42,200 42,200
Ændringer til anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000






Resultat af det skattefinansierede område 5,586 10,832 48,831 18,331






Forsyning drift og anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 0,000






Afdrag på lån (incl. byggekredit) 11,600 13,300 14,600 15,800
Ny låneoptagelse -38,000 -10,000 -10,000 -10,000
Ændringer i afdrag og låneoptag -5,000 0,000 0,000 0,000






Finansforskydninger m.m. -0,400 -0,400 -0,400 -0,400






Ændring i likvide midler -26,214 13,732 53,031 23,731
Øvrig budgetbemærkninger:




Der skal snarest tages initiativ til etablering af et alternativt tilbud til anbringelse og behandling af omsorgssvigtede børn. Tilbuddet skal være i kommunalt regi.




Der skal sikres frivilliggrupperne gode og centralt beliggende lokaler.